|
|
Faktúra |
8170525399
|
plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8409826042
|
elektrina 05/2020
|
52,57 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8409826041
|
elektrina 05/2020
|
109,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2061
|
deratizácia
|
85,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
DEZINKO-, Ing. Ján Kohút |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7561845428
|
elektrina 06/2020
|
330,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202026591
|
Tonery
|
102,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202922
|
žiacke knižky
|
332,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170526083
|
plyn 06
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170526080
|
plyn 06/2020
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8106313194
|
plyn 05/2020
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
počítačové služby 04/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100278
|
čistiace prostriedky
|
111,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
komináeske práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Zoltán Žák |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260422143
|
telefonny poplatok 05/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258142382
|
telefonny poplatok 04/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
900562006
|
počítačové služby SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8030018699
|
vodné, stočné, zrážky 04/2020
|
307,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7591549180
|
elektrina
|
330,77 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8409815706
|
elektrina 03/2020
|
172,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
571020
|
členský príspevok Združenie SANET za r.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SANET |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.02.2020 |