|
|
Faktúra |
222/2025
|
plyn 10/2025
|
61,46 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
vodné a stočné 10/2025
|
606,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
plyn 10/2025
|
89,93 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Školský program - mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
2024127
|
10.11.2025 |
Organika, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Školský program - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1102020
|
10.11.2025 |
Lunys s.r.o. Poprad |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Tonery
|
303,51 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Tonerpartner.sk |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Telekomunikačné služby
|
68,30 |
s DPH |
|
9944503425
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0410/2025
|
Materiál z dotácie
|
63,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0210/2025
|
Materiál z dotácie
|
386,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0310/2025
|
Materiál z dotácie
|
79,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0110/2025
|
Materiál
|
25,34 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
JAZ, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
réžia
|
326,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
29.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Príspevok zamestnávateľa
|
606,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
29.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Akadémia LS
|
školenie |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Akadémia LS |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Tonery
|
153,01 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Eko Toner, sro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
23.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Telekomunikačné služby
|
80,13 |
s DPH |
|
9944503425
|
24.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
deratizačné služby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Ján Kohút - DEZINKO |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
čistiace potreby
|
266,22 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
školské tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
elektrina 09/2025 vyúčt.
|
-76,55 |
s DPH |
|
20242484
|
13.10.2025 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.10.2025 |
14.10.2025 |