|
|
Faktúra |
19210119
|
Lyžiarsky kurz - vleky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Goinpex Bratislava, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Slúchadká MB
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Mivasoft, spol.s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10200006
|
Ubytovanie a strava LVK Donovaly-LK
|
4 620,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
BP SNOW, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100072
|
čistiace prostriedky
|
88,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
GT, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396408
|
plyn 02/2020
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190397071
|
plyn 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Tabletková soľ do umývačky riadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
OMES spol.s.r.o.Divina |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/17
|
servis- ciachovanie váh
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Koller Štefan |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
výmena dverí
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
B B BAU, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600363222
|
plyn 01/2020
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1943
|
nedoplatok - deratizácia
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
DEZINKO-, Ing. Ján Kohút |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251321897
|
telefonny poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
292524/2015
|
Servis horákov- kotol
|
524,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Weishaupt s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8434185537
|
preplatok na plyn 2019
|
-1 484,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8426867587
|
plyn 12/2019
|
256,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8448819287
|
plyn 12/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
320008
|
odborná prehliadkaa skúška PDS
|
205,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
MIKRO-TRADE, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8409797269
|
elektrina 11/2019
|
216,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600336377
|
plyn 12/2019
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8190397068
|
plyn 01/2020
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.02.2020 |